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答疑老师:哈哈老师
11.4这个是具体什么营业外收入呢,含税的吗 查看全部回复
问答已结束!
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您好只能是根据已经发生的收入和成本费用的数字统计一下以后再去纳税申报 查看全部回复
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答疑老师:wam
从提供的信息来看,调增金额将大于成本,可能要有一个说法 查看全部回复
你好,企业所得税税负=应交企业所得税/不含税收入 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个弥补亏损是根据你们以前年度出现亏损的金额自动生成的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,这个差异是合理的。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
金额小,记入当年,不用调 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不用,申报期内申报上就行 查看全部回复
正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
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就是填写你本年的折旧金额就可以 查看全部回复
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答疑老师:李可可
上面提示系统异常 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
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您好,是你们对外开给别人的发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如需私教指导可以联系首页客服进行咨询, 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
申请退税,多缴的退给你,暂不办理,就不退税,以后抵 查看全部回复
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答疑老师:周老师
请问一下售固定资产汽车的利润是否在21年入账,还是现在补申报以后入账? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是24年新购进的固定资产,对吗 查看全部回复
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如果存在以前年度的亏损,就不需要预缴所得税,如果以前年度没有亏损,第一季度有盈利,第四季度亏损,到次年汇算清缴的时候如果全年亏损,需要申请退税,是否查账需要看税务机关 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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收入是不含税的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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