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请问一下公司在3月份进了一批货取得可抵扣税额为20000元的增值税专用发票,3月份销项税额30000元,减去进项实际缴纳1万元,5月份才告知这批货物用不了成废品了,该怎么处理呢?需要补缴3月份的税吗?#房地产#
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公司给加班的员工购买快餐,餐饮公司开了专票给我们,账务要怎么处理? #商业#
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现在服务-技术服务费和研发,技术服务-技术服务费,两者有什么区别吗?#高新企业#
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