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答疑老师:高老师
如果适用15%的抵减,是的 查看全部回复
问答已结束!
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设备配件是你们采购还是提供服务方采购? 查看全部回复
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答疑老师:木言
免税的没有税额,也就不存在抵扣的说法了 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 对方是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
有取得进项税的话,可以在附表四表二那里填加计抵减,留作以后有销项税了进项抵扣 查看全部回复
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不算 查看全部回复
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实际业务取得的抵扣凭证,可以正常扣除 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
开票项目根据商品或者劳务添加,以前的明细在开票系统中可以导出。航天金税盘和税务ukey开票系统操作方法基本一致,添加商品明细或者劳务在开具页面双击添加即可 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果可以的话,建议换成公司名称 查看全部回复
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增值税发票跨年可以红冲。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
连设备带人的话开建筑服务‘’ 查看全部回复
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建议退回重开 查看全部回复
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现代服务加计10% 生活性服务加计15% 查看全部回复
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劳务分包如果在异地,要开外经证。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这句话意思表示开具的红字信息表金额比需要红冲的发票金额要大 查看全部回复
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一般纳税人9% 查看全部回复
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你输入单价和数量,金额自动计算 查看全部回复
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普票免(仅适用3%征收率的情况)他的意思是现在小规模3%征收率的普通发票是免增值税的,没有增值税自然不存在附加税 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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