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答疑老师:税务师晓雨
24000/(1+6%)你自己算一下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
不用自已的公司给自已开票,你就视同销售就行了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你在电子税务局我的信息-税费种信息里面看看税务核定的相关税费种 查看全部回复
不一样 查看全部回复
增值税今年1个点 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
单位可以自己选,KG也可以的 查看全部回复
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答疑老师:木言
如果你们没有未开票收入的话,还依据发票开票数量 查看全部回复
答疑老师:李可可
可以看销售方的信息,就知道是哪个省哪个市开的 查看全部回复
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答疑老师:patience
和对方沟通协商 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
这需要你们自行协商 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
19号最后一天 查看全部回复
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答疑老师:高老师
方便拍照吗 查看全部回复
答疑老师:andy老师
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
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是的,要先上报汇总,然后税务申报,清卡后再开票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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