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您好,请问增值税申报表附表二的第26行我将金额和税额填一致了,金额是错的,税额是对的,需要更正申报表吗?不想更正申报表的话下一期可以手动将数字改成正确的吗?还有就是增值税申报期是七月,那第26行是填写7月份申报期勾选的出口退税的金额税额吗#其他行业#
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我负责的企业在5月份都有留底退税 在2022年也一直和企业有平销返利的合作 我们是购货方 然后我之前一直做的分录是冲库存 冲进项转出 冲预付账款 现在领导让我统计留抵退税 和缴纳税款的情况 我不清楚他是要分析什么#商业#
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公司帮外商购入一批礼品实际花了17000,发票金额24000,稍后外商就打入2590欧元入公司账户,请问下,因为是帮忙代买的,我可以入其它应收款吗?还是要确认收入啊,确认收入需要交增值税吗?这是外商的产品#其他行业#
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