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答疑老师:杨老师.
不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
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答疑老师:patience
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
你好,什么问题 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过"应交税费--应交增值税(进项税额转出)"科目转入有关科目,不予以抵扣。或者收到专票已经勾选抵扣了,发现发票开错了或销售退回了,需要红冲发票,那之前已经勾选认证的进项需要转出。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
自开专票开的是不是3%的? 查看全部回复
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你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
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答疑老师:wam
不可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
点击我要查询模块-申报信息查询进入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好,具体什么问题 查看全部回复
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有税款没有? 查看全部回复
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
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写报销就可以了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
销售方和购买方协商出遗失责任的承担方,由责任方去主管税务机关接受处罚,销方把记账联复印件给购买方作为记账凭证。 查看全部回复
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,具体问题是什么? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,通常情况下,建议更正申报表。根据相关规定,申报错误更正时(除个人所得税)一般只能全量更正或者申报作废,不允许差额更正或补充申报 。虽然金额错误但税额正确可能暂未影响税款计算,但申报表填写错误可能会导致后续申报数据比对异常,影响纳税信用评价,甚至可能引发税务稽查等问题 。 查看全部回复
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是开电子发票么,电子发票领取可以在电子税务局申请 查看全部回复
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答疑老师:许老师
一般纳税人9%,小规模纳税人3% 查看全部回复
公众号:会计宝
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