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老师,我们是一个扩大再分包企业,虽然不允许,但是公司内部实行差额抵扣,劳务开给下属分公司,分公司开给二级公司。二级公司开给总公司,如果劳务给分公司开的票是普票,我想问二级分公司开给总公司的发票是不是不能抵扣,这个差额是怎么做账#建筑工程#
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老师,请问我们公司修建市政项目,其中一个子项停车场项目现已竣工验收并由主管部门委托出了竣工结算报告,现已验收及审计完成,对方公司申请工程款尾款及质保金,现目前需要将工程转固定资产吗?#建筑工程#
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建筑公司,有承接补充耕地项目。平整土地,后面又有种植管护项目。还没收到过款也不知道收入是怎么来的。那老师我做平整的支出和种植管护的支出也不能放一个项目里面吧。特别就是种植管护这个怎么出款怎么记账呢#建筑工程#
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老师,我们给对方公司开具了建筑服务劳务发票,本来应该由对方公司将钱转入我们公司,再由我们公司进行支付,现在是对方公司直接代付,我们这边收到对方支付的银行回单明细及我们公司开给对方公司的发票后,该怎么做账呢?#建筑工程#
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异地工程不含税收入85321100.92,异地预缴所得税千分之2的话税款是170642.2,利润倒推回去是3412844,利润超过300万得按5%来交税,成本足够的情况下利润要想控制在300万以下的话到时候是不是得退税#建筑工程#
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