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我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,贷:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元#建筑工程#
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老师你好,我们有个政府项目,我们是业主单位,修建了停车场,其中停车场的一个子项目A停车场有充电桩项目,即购买及安装充电桩,现目前充电桩已经支付左后质保金部分,但是土建部分没有转固定资产,是否先将充电桩项目进行转固?正确账务处理是怎样的呢?#建筑工程#
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老师老师,我们公司主要是修建停车场、医院,和安转充电桩,现在有很多项目已经竣工验收并投入使用了,但是仍然没有实现转固,并且有的项目有分很多子项,想问一下,这种后续竣工转固该怎么做账呢#建筑工程#
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公司没有车,工地材料员买材料的加油费能入账吗?怎么做分录?#建筑工程#
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老师我们购买了医院设备,现在已经全部安装并投入使用,只剩质保金没有支付,对方公司开始时已经全部开完发票,但是后续扣除部分不予已支付,账上就挂起了一部分,该怎么处理呢?#建筑工程#
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