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答疑老师:安叔老师
如果后期还需要交纳,借银行存款,dai应交税费-应交教育费附加,等 如果后期不交了,借银行存款,借税金及附加(红字) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
是管理人员的还是车间人员的呢 查看全部回复
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将员工工资计入到成本开面 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
具体什么科目的余额? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
母公司 借:银行存款 1000 dai:专项应付款 1000 投资 借:长期股权投资 400 其他应收款 600 dai:银行存款1000 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
都可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
还没动工,前期发生的费用计入相应的管理费用 查看全部回复
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和对方要发票,要不企业所得税前不得扣除 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
做科目调整就行 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
实际收到专项拨款时 借:银行存款 dai:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 dai:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成自有资产部分 借:固定资产 / 无形资产 dai:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 dai:资本公积—拨款转入 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
单位是什么性质企业? 查看全部回复
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股东出资未入公司账户是无效的。 查看全部回复
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需要分开核算销售和安装,销售13%,安装9% 查看全部回复
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建议按以下流程处理 一、工程施工 (一)企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等费用: 借:工程施工-合同成本 dai:应付职工薪酬 原材料等科目 借:应付职工薪酬 dai:银行存款等 (二)确认合同收入、合同费用: 借:主营业务成本 dai:主营业务收入 工程施工-合同毛利 (三)合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲: 借:工程结算 dai:工程施工 二、工程结算 借:应收账款 dai:工程结算 三、收到工程结算款项 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
用的 查看全部回复
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借:成本费用(预估) 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:预付帐款 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,当时做的什么分录? 查看全部回复
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你们公司给别人开劳务费发票吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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