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答疑老师:Harry老师
您是指内账和“台账”的区别? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计入其他应付款—XX,后面归还垫付款时冲减即可。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这些外账是没有做进去的嘛? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
付的说明你是预收款,做预收账款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对的,相当于员工垫支,然后凭发票报销 查看全部回复
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您好,确实有已经入账的收入,下一期需要开票的,可以先冲销入账时的记账凭证,再开具发票重新做收入。同时,在开票当期,在报税系统内做适当调整,怎么调整要咨询下当地税务机关,即:冲减无票收入,增加开票收入。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
理论上不属于本公司员工,报销的费用应该记到招待费里 查看全部回复
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清单的话没有多大区别 查看全部回复
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答疑老师:小小
是怎么算税负率吗? 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
名称和税号是你们公司的嘛 查看全部回复
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账上为什么记,借应交税费--地方教育费dai 应交税费--地方教育费? 查看全部回复
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您好,可以视情况计入固定资产。 查看全部回复
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合理的。 查看全部回复
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借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
入成本 查看全部回复
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要开设两本银行明细账,分别记录基本账户和一般账户的收支情况。从基本账户转款到一般账户,编制会计分录: 借:银行存款(一般账户) 100000 dai:银行存款(基本账户) 100000 依据上述会计分录,分别登记在一般账户和基本账户的借dai方。 查看全部回复
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你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
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不能税前扣除 查看全部回复
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公众号:会计宝
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