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答疑老师:哈哈老师
您好,这个是公户转给老板个人了吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
可以呀 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建筑服务一般纳税人9%,小规模3% 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
余款还支付吗? 查看全部回复
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稳岗补贴应分别情况按以下方法进行账务处理: (一)收到补贴时相关支出没有发生 1.收到补贴款时: 借:银行存款 ? ? ? ?dai:递延收益 2.发生相关支出时: 借:管理费用 ? ? ? ?dai:银行存款 同时: 借:递延收益 ? ? ? ?dai:其他收益 或者 借:管理费用 ? ? ? ?dai:银行存款 同时: 借:递延收益 ? ? ? ? dai:管理费用 (二)收到补贴时相关支出已经发生? 借:银行存款 ? ? ? ?dai:其他收益 或者 借:银行存款 ? ? ? ?dai:管理费用 查看全部回复
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借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
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1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
答疑老师:橘子
同学,你们公司的性质是什么呢? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是开进来的还是开错去的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
固定资产报废不是这个处理分录 查看全部回复
你好,你可以学习下新的《企业会计准则第14号——收入》 查看全部回复
您的收通过合同结算合算吗? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般的都是结合材料预算表开材料发票走账 查看全部回复
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答疑老师:小小
不含税金额进入到财务费用,税金做进项税 查看全部回复
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是的 工程施工 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
有点难了。。 查看全部回复
如果是劳务费的话,借 其他应付款 dai银行存款 后期收到劳务发票 借 劳务成本 dai 其他应付款 查看全部回复
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