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早晨,老师。我7月中要出6月的财务报表,但未有6月工资,我现在先(5月实发工资)预提了6月工资,6月预提的工资也分摊至6月各生产订单,但是7月底实发6月工资的时候会存在计提与实际之间的差异,6月也结账了,那这个差异金额需要再调整6月的成本吗?还是把差异直接算到7月工资里面?#其他行业#
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老师有个关于食堂报销规范的问题。 学校的食堂要并入大账管理。目前报销是,提供发票+清单。因为我们不是统一配送,所以自己去批发市场采购,这家买点,那家买点。 但是问题: 1.发票有,但是找几家批发商代开的,应该也可以。 2.最主要的问题,发票后面的清单非常乱。在购货单上写的明目。然后加进货人签字。还有买肉的就是微信的付款记录。 我想请问怎么规范这个报销的票据。 我们不交税,也没办法再开户给食堂单独运营。#其他行业#
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老师好,我要红冲去年的费用分录,我现在是直接红冲就好了,有涉及到本年利润吗#其他行业#
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