登录/注册
答疑老师:秦枫老师
你得知道收入才行 设置收入为XX-265.64=0.25X 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6747 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
企业是否需要填报《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》取决于是否存在关联关系及关联交易,企业与其他企业、组织或者个人均不存在关联关系,或企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。 查看全部回复
答疑老师:高老师
当地社保局公布的平均工资 查看全部回复
答疑老师:甘老师
先验旧再领新发票 查看全部回复
浏览:6746 0赞 0评论 收藏
答疑老师:夏老师
以后有资金直接还款 查看全部回复
如果实际业务是B和C做,A代C付款,签订代付款协议,C收到款时 借:银行存款 dai:预收账款等 开票时 借:预收账款等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
可以 查看全部回复
浏览:6745 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Leaf
可以是个人 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
现代服务 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
小规模纳税人收普票 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
利润分配在借方,说明本期有分配利润,这个是股东权益的减项; 查看全部回复
浏览:6744 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
一般,确认收益的时候记dai方 查看全部回复
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
浏览:6743 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
名字是谁的就先挂谁的往来 查看全部回复
看预付账款具体明细账 查看全部回复
计提工资:借:管理费用/销售费用/制造费用 -工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
浏览:6742 0赞 0评论 收藏
没交费可以作废 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载