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答疑老师:venus老师
你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗? 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个需要自己申报缴纳印花税的 查看全部回复
答疑老师:而已老师
您好,应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
09年的实际上是少做了一笔 借:其他应收款 dai:现金 所以你账面现金应该是对不上的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
管理费用 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
选择更正申报 查看全部回复
答疑老师:Leaf
处理如下: (1)在申请时暂不做账务处理; (2)申请获得税务机关增值税留抵退税正在文书后,账务处理如下: 借:其他应收款——增值税留抵退税 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) (3)收到税务机关退还的增值税留抵税额时: 借:银行存款 dai:其他应收款——增值税留抵退税 查看全部回复
不是一笔一笔登录吗 查看全部回复
答疑老师:微尘
制造费用是成本类账户,一般情况下没有余额。 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
可以按照预估价格做成本 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
那你先填0.01试试 查看全部回复
都报哪些税、什么时候报、这些都是在做税务登记的时候税局就核定好的,你按照税局核定的相关税种和申报期限如期申报就可以,按期申报的税种,不管有没有收入,都要按期申报 查看全部回复
答疑老师:清岚
是回收后再开票? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你的意思是实际经济业务与取得的发票名称不相符,可不可以入账? 查看全部回复
答疑老师:patience
年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
答疑老师:操守为重
可以的 查看全部回复
公众号:会计宝
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