正在加载...我想调整下科目,把管理费用-业务招待费调整到管理费用-餐费 但是我在一季度把业务招待费已经结转到本年利润了 这样怎么调整啊,怎么做会计分录,我不会啊 借:管理费用-餐费 贷:管理费用-业务招待费 这样对不对啊#其他行业#
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是我们企业1-10月没有投产,车间有员工在发生的费用计入制造费用了,月底结转到生产成本,总计30万。11月企业开始投产,做了一批产品总计8个,工时大概110小时,领用的材料90000,生产这批材料应该5万(物料清单数据不准)发生的人工5万,制造费用3万,我把11月发生的制造费用都结转到生产成本,现在1-11月生产成本余额60多万,那我要结转11月产品成本怎么算,是只算11月发生的费用吗#其他行业#
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我们公司给供应商付款常见的会计分录是: 借:应付账款 应交税费-进项税额待认证 贷:银行存款 应交税费-暂挂进项税 如果借贷有差额的话,就会把差额计入主营业务成本。 现在有一笔给供应商付款,之前对方账户错误,后面再次付款扣了他五块钱的手续费。 那现在这笔手续费做账时可不可以按照差额计入主营业务成本#其他行业#
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老会计要离职给我交接。 关于金蝶财务软件里我需要交接什么东西。了解什么,老师#其他行业#
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