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答疑老师:哈哈老师
您好,您红冲的什么呢? 查看全部回复
问答已结束!
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您好,您有问题可以说一下 查看全部回复
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您好,按月摊销的时候这么做账 借:制造费用—长期待摊摊销 dai:长期待摊费用—租入固定资产改良支出 ? 查看全部回复
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您好,可抵扣进项税额的余额可以来年继续抵扣进项税额的。 查看全部回复
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你好,那就是都到货了吗?还是说40万的还没到货呢? 查看全部回复
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您好,有什么问题您可以说 查看全部回复
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您好,发行收到款项时 借:银行存款 70(100×1 - 30) dai:其他权益工具——优先股 70 查看全部回复
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您好,因为固定资产是次月开始计提折旧,所以12月不确认折旧成本,1月份开始确认折旧成本。 查看全部回复
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您好,您的意思是说现在才拿到2024年度的成本费用发票是这个意思吧 查看全部回复
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您好,借:长期待摊费用—租入固定资产改良支出 dai银行存款 查看全部回复
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您好,先转到其他银行 借银行存款 dai银行存款-基本户 查看全部回复
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您好, 请问您有什么问题呢?可以说下 查看全部回复
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您好,1.?支付价款及相关税费(契税、过户费等) 借:固定资产—房屋及建筑物—商铺(含税费) dai:银行存款/现金 ? 2.?按规定程序核销公积公益金(需附会议决议等审批文件) 借:公积公益金 dai:资本公积(或直接冲减公积公益金,按当地农村财务规定) 查看全部回复
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您好,?计提应由公司承担的个人所得税时 借:营业外支出—代付个人所得税 1050 dai:应交税费—应交个人所得税 1050 ? 2.?实际缴纳个人所得税时 借:应交税费—应交个人所得税 1050 dai:银行存款 1050 查看全部回复
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您好,这笔业务不是车辆保险的费用吗 查看全部回复
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您好,收到发票,先冲销278250元暂估,再按照发票金额做账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个是结转增值税的分录,进项是46364,销项是140,一般是进项可以抵减销项,但是有进项转出46224,这个也用进项抵减了 查看全部回复
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这个利润是已经上缴了吗 查看全部回复
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您好,这个账上是不需要做的 查看全部回复
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您好,这种情况,机票你们不要入账做费用了,记账记代付款就成了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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