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答疑老师:哈哈老师
对,可以收到发票以后再做账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
老板垫付的时候不用做账 查看全部回复
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你好,您得和代账沟通一下,看看这些余额是正确 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要填增值税,计入企业所得即可 查看全部回复
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你好,支付的违约金记入到营业外支出里面 查看全部回复
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这种情况,你们付出去的检测费计入你们主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
嗯,采用的什么会计准则 查看全部回复
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如果是经营使用,一般计入固定资产科目 查看全部回复
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计入管理费用-福利费 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
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16999+2400=19,399 查看全部回复
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您好,你是问申报表怎么填报还是账务处理 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,统一起来 查看全部回复
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您好,可以的,比如说提供服务往往没有成本 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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您好,前面是收,后面是付出去的对吧? 查看全部回复
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您好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
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那我3月做账可以用这个4月的发票吗,在实操过程中可以的 查看全部回复
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汇兑损益的计算可能存在误差(例如汇率使用不一致),导致本位币余额未完全调整为零。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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