登录/注册
答疑老师:丁老师CPA
汇票还没到期,供应商还没有向银行进行承兑 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5459 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
浏览:5262 0赞 0评论 收藏
答疑老师:微尘
尽量走公户,如果个人有挂帐,根据业务尽量做平 查看全部回复
浏览:4701 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
车间领用库存商品的,用于生产的,分录,借:生产成本 dai:库存商品 查看全部回复
浏览:4148 0赞 0评论 收藏
借银行存款dai应交税费-应交城建税,附加税等 查看全部回复
浏览:6332 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
看你们公司扣到了几月份 查看全部回复
浏览:5092 0赞 0评论 收藏
之前做的分录做红字就可以 查看全部回复
浏览:7022 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税金--应交企业所得税 借:应交税金--应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:5261 0赞 0评论 收藏
同学问题可否描述更详细一点 查看全部回复
浏览:4651 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
进销售费用即可 查看全部回复
浏览:4531 0赞 0评论 收藏
最好分开写吧 查看全部回复
浏览:4912 0赞 0评论 收藏
1、计提工资用分录 借:管理费用-公司经费-工资 借:管理费用-董事会费-工资 借:制造费用-工资 借:生产成本-基本生产成本-工资 借:销售费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 2、计提五险一金 借:应付职工薪酬-工资(应发工资数) dai:库存现金/银行存款(实发工资数) 其他应付款-养老/医疗等(代扣代缴金额) 其他应付款-住房公积金(代扣代缴金额) 应交税费-应交个人所得税(代扣代缴金额) 3、实际交纳 借:其他应付款-养老/医疗等 其他应付款-住房公积金 应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 4、发放工资用分录 借:应付职工薪酬-工资 dai:应交税费-工资所得个人所得税(实发生额) dai:有关科目-有关细目(实发生额) dai:银行存款(实发生额) dai:库存现金(实发生额) 查看全部回复
浏览:5516 0赞 0评论 收藏
你好,可以补提的,通过以前年度损益调整。 查看全部回复
浏览:3625 0赞 0评论 收藏
2021年最新的 查看全部回复
浏览:3926 0赞 0评论 收藏
如果是计入福利费的进项税额转出 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
浏览:4360 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:6400 0赞 0评论 收藏
实际业务就没有进项? 查看全部回复
浏览:5518 0赞 0评论 收藏
私下预先发工资是怎么记账的呢? 查看全部回复
浏览:3863 0赞 0评论 收藏
汇算清缴之前收到的,是可以税前扣除的。 查看全部回复
浏览:6034 0赞 1评论 收藏
如果二级科目相同可以相互调整 查看全部回复
浏览:6181 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载