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答疑老师:谭老师
借:应交税费-转出未交增值税 450 dai:应交税费-未交增值税 450 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
是在自己公司加工吗 查看全部回复
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答疑老师:Yan
借主营业务收入dai营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
冲上月 在本月按正确入账 查看全部回复
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答疑老师:高老师
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是分录吗 查看全部回复
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借 银存 dai 递延收益 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
投入很大的话,可以作为固定资产的附属设施。 查看全部回复
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公户付款,可以 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
计入工程施工 查看全部回复
答疑老师:绾绾
可以写个报销单,后面附上老板付款的截图 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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主要是研发费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
车辆所有人是谁呢,你们入固定资产了么 查看全部回复
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借管理费用-办公费(发票章费用)管理费用-快递费(快递费用)如果没有这个科目计入其他 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
现在的银行余额能对上吗 查看全部回复
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都可以,看实际业务,一般是月底结转 查看全部回复
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每个月都要结转损益到本命利润 查看全部回复
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公众号:会计宝
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