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答疑老师:刘老师
借,预付账款 dai,银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借管理费用一单位公积金,dai应付职工薪酬一公积金,借应付职工薪酬一公积金,其他应收款一个人公积金,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以作为现金折扣 查看全部回复
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不用做无票收入 查看全部回复
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可以更改,没问题 查看全部回复
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可以单据齐全 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
直接调整未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:Yan
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
1.购入时应按购买价款的现值,借记“固定资产”、“在建工程”等科目,按应支付的金额,dai记“长期应付款”科目,按其差额,借记本科目。 2、采用实际利率法分期摊销未确认融资费用,借记“在建工程”、“财务费用”等科目,dai记本科目。 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
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答疑老师:小黑
不一定一样,净利润是扣除所得税费用的 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,你们平时使用以前年度损益调整科目? 查看全部回复
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金额大,入固定资产 查看全部回复
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最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
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具体是做什么项目开的呢 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
初次购入可以计入周转材料,领用时计入相关成本费用 查看全部回复
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计提多了反冲 查看全部回复
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你只是需要把实收资本里的原股东改成现在的新股东 查看全部回复
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用往来过渡一下最好,方便以后查询 查看全部回复
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公众号:会计宝
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