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答疑老师:venus老师
同学分录是正常做,工资的分录,补的时候计提,退的时候红冲 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你是开专票了吗 查看全部回复
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答疑老师:M老师
要根据实际业务入账,10月的没有进项发票的可以暂估入账 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
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需要结转到应交税费-未交增值税 查看全部回复
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如果是买材料付款的,对方不开票的,你凭支付凭证,采购合同,送货单,入库单入账 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
如果是销售返利,冲减销售收入及对应成本 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
公司员工的机票可以 查看全部回复
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就是用合伙企业投资占股 查看全部回复
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答疑老师:影亦老师
当期的成本费用尽量当期报销,实在没法当期报销的金额不大也可以跨年报,金额比较大的尽量先计提了,后面跨年收到发票再冲减重新计入成本费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你这个说来话长,简单说 查看全部回复
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销售费用-职工教育经费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
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借:财务费用~利息收入-25.05 借:银行存款25.05 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
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公众号:会计宝
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