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答疑老师:大宁老师
可以根据自己需要,单独装定成册也可以,装在凭证里也可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
具体什么业务呢 查看全部回复
答疑老师:而已老师
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
答疑老师:归老师
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
看情况,小饭店适合个体户,大饭店一般都是公司 查看全部回复
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可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
答疑老师:谭老师
不用 查看全部回复
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是作为福利发放还是 领用工作用的劳保用品? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你们进销不匹配的原因 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.月末结转应交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额100 应交税费-应交增值税-进项税额转出5 dai:应交税费应交增值税进项税额80 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)25 2. 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)25 dai:应交税费-未交增值税 25 3.将"预交增值税"明细科目余额转入"未交增值税"明细科目, 借:应交税费—未交增值税10 dai:应交税费—预交增值税10 查看全部回复
不报税务局的内帐是吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果是同一笔借款进出,可以一笔账务处理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
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这种一般都是差额发票,正常入账就可以。跟入账有什么关系么? 查看全部回复
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有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
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答疑老师:小黑
增值税通过应交税费 查看全部回复
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