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答疑老师:andy老师
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
答疑老师:李可可
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,是需要按税局要求按规定期限报送报表的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
税率开错,跨月开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你可以先看下各月银行流水的借dai方和明细中的借dai方汇总金额是否一致,如果是不一致的,需要看借方还是dai方不一致,有针对性的去找,如果你就是为了找那里出错的,可以不用抽样的方法。 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,计入管理费用-福利费 查看全部回复
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会计上可以入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
债权转让是把债权转让给第三方,或者三方签订债权债务转让协议,抹账是会计上通俗的说法 查看全部回复
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答疑老师:清岚
下次少发一些 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
没有办法了,你开了发票就是收入了 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
什么原因导致的出现差额 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,你好,暂估的什么? 查看全部回复
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答疑老师:七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
如果金额不大,可以一次性计入费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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