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答疑老师:小妮老师
如果股东出资不是以出资名义转账的不算实收资本,你们账面上的实收资本为0就说明是认缴 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
可以反结账 查看全部回复
不用收回发票 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
(3230000-323000)*30%=872100 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
答疑老师:归老师
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
借:管理费用-培训费 dai:应付职工薪酬-教育经费 借:应付职工薪酬-教育经费dai:银行存款 查看全部回复
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以跟对方公司联系,叫他们提供工商变更的佐证材料,凭这个材料复印件和发票入账 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
可以 查看全部回复
答疑老师:patience
金额大么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要进费用,当月的借dai银行就可以 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
1,收款后先不确认收入,挂预收账款,次月开票后,从预收转收入,次月申报收入 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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你可以改一下账,最好先记到研发支出,因为要建研发费用辅助账,研发支出-费用化支出下面还有三级科目,你直接记到研发费用,不能区分是属于哪个科目。加计扣除时,其他费用是有限额的 查看全部回复
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办公室的水费记入到办公费里面就行 查看全部回复
多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:管理费用-工资 查看全部回复
答疑老师:夏老师
大料包做为辅助材料,对产品成本影响不大,按照产量分摊即可,每批次剩余很少,也可以不计算剩余辅料,视同全部耗用 查看全部回复
公众号:会计宝
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