登录/注册
答疑老师:高老师
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6255 0赞 0评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
这些都通过明细账去查 查看全部回复
浏览:6254 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
借:财务费用-其他 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:6253 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
答疑老师:甘老师
第1、3、5行是借方负数,第2、4、6行是dai方负数 查看全部回复
答疑老师:而已老师
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
你想表达的是你们公司发工资了就一定要计提福利费吧?这是错误的。福利费是根据实际发生的金额入账的。不需要计提 查看全部回复
答疑老师:xinyue
小企业会计准则收到残保金退税的,直接冲减管理费用。 查看全部回复
浏览:6252 0赞 0评论 收藏
备注栏小瑕疵不影响使用,可以不要求重开 查看全部回复
浏览:6251 0赞 0评论 收藏
答疑老师:曹老师CPA
就是应收已经收了,应付已经付了 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一般收据联次上有标注记账联,放在凭证后面即可 查看全部回复
答疑老师:微尘
b是注销了吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你可以看看文件:国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告(国家税务总局公告2021年第28号) 查看全部回复
记到事业支出 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以,这样会导致你明细科目有余额,如果借dai方不走一样明细科目,要做对冲分录,调整明细科目余额为0 查看全部回复
浏览:6250 0赞 0评论 收藏
借:原材料70000 dai:实收资本70000 查看全部回复
答疑老师:谭老师
预付的只是一年的吗? 查看全部回复
答疑老师:清岚
计提 :借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 实际申报扣款的时候 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:6249 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载