正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们单位食堂仓库用品,去年11月开始要经物资系统管理,但当时没来得及加上一个期初数,所以现在物资系统和财务系统库存余额对不上,现在要在物资系统里加上一个今年的年初数,我看了去年食堂提交上来的库存表,可能是错的,和要加的这个期初数对不上,我现在需要做一份这个期初数的组成明细,但是不知从何处下手,请老师指导一下#其他行业#
浏览:5972 收藏
街道给企业员工的垃圾分类工资,款项必须要求公司开专票汇款至企业,由企业支付给员工。现在款项已收到,例如收款5000,其中1000给公司,4000给员工,这种收款的分录应该怎么做#其他行业#
浏览:5971 收藏
我也是刚接手,前会计有一个业务写的是, 借 其他应收款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 我就搞不懂她的其他应收款和应交税费-未交增值税 难道不应该是,应收账款,应交税费-应交增值税(销项税额)吗? 差额征税#其他行业#
浏览:5970 收藏
