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答疑老师:tammy老师
如果确定后期要开票,可以等到开票时候再确认收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
如果你已经取得了那部分商品的所有权就是在途物资 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
你们这个应该是违法操作!至于怎么做账,会计是根据业务做账 查看全部回复
答疑老师:patience
有 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
寿命都结束了,不提了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是元元发放,发放时补提就好 查看全部回复
计入原材料,用时计入成本或费用 查看全部回复
1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
公司是一般纳税人么,发票是专票么 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
两种情况都没有问题的。 查看全部回复
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
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答疑老师:夏老师
借银行存款dai应交税费一所得税 查看全部回复
原则上不可以,但是如果你们公司制度有规定,去年的发票如果发票在年末来不及报销,可以放入今年报销 查看全部回复
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公众号:会计宝
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