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答疑老师:若鱼老师
缴纳的时候,借其他应收款-代垫社保,dai银行存款。收到钱的的时候冲销其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:操守为重
开200万票是正常的销售,米问题。 查看全部回复
答疑老师:patience
现在1%的征收率已经到截止时间了,截止到今年3月底 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
对方单位计提的暂估与你们无关。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
用途是什么呢? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
之间有遗留的存货、设备、或者应付应收这种往来吗? 查看全部回复
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答疑老师:石老师
2月购买:借交易性金融资产 投资收益(交易费用) dai银行存款 赎回 借:银行存款 dai交易性金融资产 投资收益 3月购买同2月购买分录, 期末根据公允价值变动 借:公允价值变动损益 dai:交易性金融资产-公允价值变动 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
发现当期入账 查看全部回复
属于12月的成本就做到12月,没有发票的可以暂估 查看全部回复
机构开市场推广费发票给你,你方做费用 查看全部回复
可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
对的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
具体转入公司账户的是什么钱呢? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
公式一、符合休假资格的新入职员工当年度年休假=(当年度剩余日历天数÷365)×全年应享受天数 公式二、离职时年休假=(当年度已过日历天数÷365)×全年应享受天数-当年度已休天数 公式三、未安排法定年休假报酬=前12个月剔除加班费的月均工资÷21.75x200%x应休天数 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:银行存款 ,dai:主营业务收入 应交税费-销项税 查看全部回复
做预付账款-预付款充值,实际消费的时候进费用 查看全部回复
要银行流水,发票,支票根、银行回单等 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果多计提销售人员工资 借以前年度损益调整 (金额用负数) dai应付职工薪酬 (金额用负数) 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
属于主营业务收入 查看全部回复
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