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答疑老师:许老师
货款200万还是20万呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
正在看 查看全部回复
答疑老师:谭老师
那内帐就不用管了呀 查看全部回复
答疑老师:清岚
您真实的成本计提了多少,月末就结转多少成本。 查看全部回复
答疑老师:Yan
请问一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
账户要么是公户,要么就是个人账户,没有公司名下的个人账户,请你再确认一下 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你们购买了设备新功能吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
当月给员工买社保的分录,借:管理费用/生产成本/制造费用 其他应收款-个人代扣社保 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你好,同学,有发票是可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
多开票了 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
你说的依据是做账的吗? 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
可以在变更当月,根据实际租金,进行费用调整,前期多摊销部分,本月调整一下就可以 查看全部回复
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答疑老师:严老师
收到时,dai记 上级补助收入-其他补助 付给个人时,借记 其他支出 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
按您说的1中,由基地直接发货给经销商,运输和售后都是基地,发票也是基地开给经销商,你公司只负责过账,这种情况,你公司应该跟基地签代收协议,你公司收到经销商打的货款时,借记银行存款,dai记“其他应付款—某基地”,给基地结账时,借记其他应付款—某基地,dai记银行存款。至于经销商返点12%,这个才是你公司的收入,可作为服务费收入,成本就是你公司为商家做的各种宣传的成本。 查看全部回复
是红冲吗? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
要分摊 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
机动车发票正常勾选认证抵扣即可 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
银行存款为负数了,不对。 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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