正在加载...企业6月应缴增值税150万,冲减留抵增值税20万,预交增值税30万(预缴时放在应交税费-预交增值税借方),实缴增值税100万,请问应该怎么做账?冲抵预交税金的时候,是否需要做帐冲掉应交税费-预交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100万 贷:银行存款100万? 还是应该怎么处理?#其他行业#
浏览:10422 收藏
个人在企业上班,公司已经交了个人所得税,兼职承接了软件外包项目,每年支付给我五万元,需要开百分之三的增值税普通发票。我本人新注册了个一人公司,请问我是以个人名义承接还是以我开的公司名义承接比较好。除了开发票外,大约都要产生多少其它费用?#其他行业#
浏览:10422 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我想问一下!房租喝费用的摊销是从当月开始吗#其他行业#
浏览:10422 收藏
公司业务员每个月都需要预支业务招待费需要怎么处理做账呢#其他行业#
浏览:10422 收藏
应付账款的期末余额为负数,期初是正数,我要如何重分类呢#其他行业#
浏览:10421 收藏
已经投入使用的厂房但还未办理竣工结算,怎么计提折旧#其他行业#
浏览:10357 收藏
