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答疑老师:许老师
可以的,在汇算清缴之前取得发票即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
设得细一点的话,可以是 应收票据---(银行承兑汇票)商业承兑汇票,银行本票---再按地区来分---再按单位来分。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
收到拨款 借银行存款 dai:财政拨款收入 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以做附件备查 查看全部回复
月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收出口退税款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 查看全部回复
借 预收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时结转成本 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以用分割单入账 查看全部回复
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不用的,你们把记账联复印给他们 查看全部回复
出口时,在海关支付的运费和港杂费计入销售费用 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
你们是收票人吗? 查看全部回复
如果开票和发货都在一个月的,等发货的时候借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:银行存款 查看全部回复
羊个子是什么 查看全部回复
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是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
答疑老师:Yan
属于车间固业资产日常维修按小企业会计准则规定记入管理费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
额,不好意思,手误,点到了 查看全部回复
答疑老师:归老师
实交的时候冲。 查看全部回复
只要是真实业务,有没有发票都要记账。先支付房租的,借:预付账款 dai:银行存款 每个月摊销,借:管理费用等 dai:预付账款 ,如果以后都没有发票,年终汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,如果是预先支付货款属于预付 查看全部回复
公众号:会计宝
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