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答疑老师:tammy老师
可以,金额计入管理费用绿化费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你好,按规范做法是预收的时候增值税纳税义务已经产生,如实先神八缴纳增值税 后期退费的时候,负数申报冲减应交增值税 查看全部回复
计提6月的工资时 借管理费用 dai应付职工薪酬 -工资 6月缴纳社保时,公司承担部分先计提 借管理费用-社保 dai应付职工薪酬 -社保 借应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai银行存款 下月发工资时 借应付职工薪酬 -工资 dai 其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
跟出纳核对现金日记账和银行账 查看全部回复
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答疑老师:清岚
去大厅补申报 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果7月收到负数发票,退货分录做到7月。退货分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示。 查看全部回复
答疑老师:木言
增加老板投资款,或者老板借款 查看全部回复
按照实际情况做 查看全部回复
从次月开始摊销 查看全部回复
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年底账上应收账款和其他应收账款有余额可以的 查看全部回复
如果是真实的需要公司承担的业务,可以 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
借:原材料/库存商品/成本费用 dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
查明原因,是否帐上漏记? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
购货方取得的现金折扣是冲减财务费用 购买时分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 实际付款时 借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
1.项目收到个人名义借款 借:银行存款50 dai:其他应付款-XX50 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要 查看全部回复
没有发票的暂时计入预付款项,待取得发票后再:借管理费用等,dai:预付账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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