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答疑老师:木言
问一下银行吧,实在找不到入财务费用吧,一共才1块钱 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
财务费用其他 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
工资表需要先和员工核对,再给老板审批 查看全部回复
答疑老师:venus老师
项目打款给你们是你们的应收账款 借银行存款 dai应收账款 然后你们支付工资 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,可以通过反结账,调整到去年12月份 查看全部回复
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答疑老师:高老师
生产成本 查看全部回复
答疑老师:杨老师
分红或者交易(母公司给子公司提供相应的研发服务之类的) 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
工程发票计入工程施工-合同成本 查看全部回复
答疑老师:Yan
请稍等 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
因为19年在重新确认了资产价值之前,他原本预计是总的可生产设备数量是200台,18年已经生产了50台,然后价值重新确认后,剩余价值对应的可生产设备总数应该是200-50=150台 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你直接开6000的红字发票就可以,按照价税合计6000开 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
车是公司名义购买的? 查看全部回复
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一般计入费用 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
按照后者做账就行了 查看全部回复
答疑老师:甘老师
折旧方法的话 是自己确定的 只要在法律允许的范围内 都是可以的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
9月份申报8月份的税费,9月份扣的款正常的 查看全部回复
与客户核对应收账款 主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。 制作每个客户应收账款对账单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,对方核实后,盖章标示相符,并退回。 如果不一致,应编制“往来款项清查表”说明情况,注明相符不相符的款项,将应收账款进行调整保持与客户一致。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类,针对具体问题采取相应的措施。 与供应商核对应付账款 核对时主要核对合同、入库单等单据。 要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单,先发给采购员进行核对,采购员核对完后,交由财务人员进行核对,盖章标示相符,并退回。 如发现不一致,要查明原因,应编制“往来款项清查表”说明情况,注明相符不相符的款项,进行账务处理。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类,针对具体问题采取相应的措施。 查看全部回复
销售费用 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你这是付工资吧,第一张 借应付职工薪酬 dai银行存款 第二张 借银行存款 dai应付职工薪酬 查看全部回复
是他们的吃住行的费用么 查看全部回复
公众号:会计宝
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