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答疑老师:patience
就按实际的业务活动正常入账,销售时,借 其他应收款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 支出时如果不考虑税费,借 相关成本费用 dai 其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
建议走长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:小小
退回给个人什么意思 查看全部回复
答疑老师:许老师
①收取租金时,借:银行存款 dai:其他业务收入 dai:销项税额;②计提折旧时,借:其他业务成本 dai:累计折旧 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果多结转了,差额多少红冲多少 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
年末要将本年利润结转到利润分配未分配利润中 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以, 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
要盖章 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
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如果金额不大,直接补在今年即可 查看全部回复
答疑老师:甘老师
实际没有发放农民工工资? 查看全部回复
答疑老师:Yan
总分公司吗? 查看全部回复
后期会还款给供应商么 查看全部回复
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结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 10839.48 dai 应交税费-应交增值税进项10839.48,借应交税费-应交增值税销项7660.07 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 7660.07 查看全部回复
答疑老师:杨老师
正常,有库存材料没有用完的 查看全部回复
可以用的 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
能的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
年终奖是按年来的 查看全部回复
一般记到管理费用-办公费 查看全部回复
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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