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答疑老师:甘老师
可以入无形资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
借银行存款 dai营业外收入或其他收益 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
什么意思, 查看全部回复
你好,如果由A报帐,公司只对A结算,AB之间自己算清就好。如果AB各报各自的,公司对他们分别结算,他们之间的帐他们自己算 查看全部回复
答疑老师:小黑
借 其他应收款-采购员 dai银行存款 查看全部回复
2022年4月以后小规模建筑工程公司增值税税负一般是0这样 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照坏账损失处理 查看全部回复
答疑老师:patience
或者还款 查看全部回复
没有发票按实际支出入账,可以正常计提折旧,但是汇算的时候,计提的折旧要调出 查看全部回复
答疑老师:谭老师
是前期的吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
取得购买购物卡发票可以入账的 查看全部回复
你好,是的,只是银行数字在dai方,现金数字在借方 查看全部回复
没有主营收入及其它收入,收入不用结转 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以复印大爷的身份证复印件,你公司可以制定一些类似于不能取得发票的收据,给大家写上自己的名字即可 查看全部回复
答疑老师:Yan
记入管理费用-福利费 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你们没有相关的仓库管理流程,这样没有记录,没有原始凭证做支撑,很难做的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
自行建造办公大楼领用原材料,进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 借:在建工程 dai:原材料。 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目) dai:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金 计提公司负担社保 借:管理费用(或其他成本费用科目) dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人负担社保公积金 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
以外购商品作为非货币性福利提供给职工的,应当按照该商品的公允价值和相关税费计入成本费用。 (1)外购商品时 借:库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 (2)发放时 借:应付职工薪酬——非货币性福利 dai:库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
公众号:会计宝
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