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答疑老师:燕子老师
同学你好,之前财务做账既然做的是借方待摊费用,那肯定是刚开始拿到票的时候他给做进待摊费用了,然后再从待摊费用里面结转到管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
可以这么操作 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
负数做,或相反做 查看全部回复
答疑老师:patience
借 管理费用-劳保费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
期初余额录的是年中的数? 查看全部回复
批量单价超过5000,可以计入固定资产,电子设备按3年摊销 查看全部回复
答疑老师:andy老师
没有款的话,向法人借款或者股东实缴出资 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
一般是不需要结转的。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这样是不合理的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
医院会给你收入吗? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好这种情况对方不需要你们开票是吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
计入管理费用-租赁费 查看全部回复
这张凭证没什么问题 查看全部回复
答疑老师:席俊义
这个事代扣社保吧, 查看全部回复
不考虑筹划的话,那么就直接记到借款,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
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问诊服务可以计入管理费用-福利费 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果用财务软件做帐更方便 查看全部回复
你做的是手工账么 查看全部回复
答疑老师:孙老师
提存计划是什么? 查看全部回复
公众号:会计宝
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