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答疑老师:patience
如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
不会的哈,公司销项不多进项留着后期抵扣也是可以的 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果7月收到负数发票,退货分录做到7月。退货分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
为什么别人要向你转入债券收购款 查看全部回复
一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
未支付的不做账 查看全部回复
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
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借 银行存款-中国银行 dai 银行存款-工商银行 查看全部回复
什么 查看全部回复
金额较小的话可以直接计入管理费用,金额较大的话可以计入相关成本。 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
提取现金,借库存现金72920,dai银行存款72920。计提工资,借管理费用8330,生产成本62100,制造费用2490,dai应付职工薪酬72920,发放工资,借应付职工薪酬72920,dai库存现金72920 查看全部回复
答疑老师:谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款 正数 借:管理费用-办公费 负数 查看全部回复
专票还是普票? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
单位是什么性质的呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
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之前有账套么,可以根据4月的科目余额表录入期初数据 查看全部回复
答疑老师:绾绾
都算今年的费用,正常做账就好 查看全部回复
答疑老师:孙老师
资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
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公众号:会计宝
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