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9月份科目余额表进项税额转出期末贷方有余额,没有处理,是不是要转到未交增值税? #其他行业#
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老师就是在三月份支付的零散进货款 计的是其他应收款——某某人 现在我做三月的零散账时 有的发票是6月份才开的 ,那我可以把这张发票 拿来一起和三月份的发票做在一起不呀?全部补做在五月份#其他行业#
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