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答疑老师:王苗苗老师
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借:预付账款4.5 dai:银行存款4.5 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的,但是收据不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:许老师
通常情况下一般纳税人取得普票只能作为成本处理 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:小小
比如,投资性房地产按公允价值计量,而计税基础按历史成本计量,就会形成应纳税暂时差异 查看全部回复
答疑老师:Yan
1.借 其他货币资金 6000 dai 银行存款6000 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
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税按时交上 查看全部回复
根据领用材料用途分别计入生产成本或者管理费用等科目 查看全部回复
借:实收资本(49那个)dai:实收资本(51那个) 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
这是电子表格的账吧 查看全部回复
答疑老师:venus老师
一般就是财务软件的数据 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
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公司转给个人,当做借款,个人采购之后凭票报销 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,建议根据实际经济情况做账,如果需要则可以去大厅进行更正申报。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
原分录红字,按照发票金额做 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们实际应该记到哪里 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
意思是走了报销还没有支付是吗? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
被挂靠方收到业主或发包方的预付款的账务处理如下: (1)如果业主强行要求开具发票的账务处理如下: 借:银行存款 dai:合同负债[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%) ×9%] 查看全部回复
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