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答疑老师:高老师
按一半确认收入结转成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
交易价格要在商品和积分的单独售价中进行分摊,按照分摊后的金额计入收入和合同负债 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
定金还会退吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
到期承兑时,借:应付票据 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
我的科目简略写的,你补充好就行 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果你们售卖该原材料,按照你们正常销售原材料处理 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
工资和提成一起计入工资薪金收入 查看全部回复
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1月份冲销原分录,取得正确发票后重新入账 查看全部回复
算进去 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 作废发票 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费应交增值税销项税额(红字) 重新开 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收到货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
只是股份转让? 查看全部回复
登记应收账款明细账和主营业务收入明细账 查看全部回复
这和小微企业没有关系,账务需要这样处理的 查看全部回复
需要做账,按汇率折算成人民币记账 查看全部回复
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需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
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