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答疑老师:王苗苗老师
采用什么会计制度 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借固定资产,应交税费-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
记到无形资产 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 最后把固定资产清理的余额转到营业外收入或者是营业外支出里面 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
没有发票正常入账,在汇算时调增就行了 查看全部回复
答疑老师:许老师
将主营业务成本的分录原路红字冲销多做部分 查看全部回复
答疑老师:patience
是股东要退股么,是减少注册资本还是股权转让 查看全部回复
你首先要查为什么去年年底银行余额跟账面数对不上,查到原因后调账。录银行账必须按照银行回单上的数填。 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,一般是上个月的。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
答疑老师:高老师
连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上 查看全部回复
如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,借方的净利润也在结转到未分配利润里。 查看全部回复
借累计盈余 dai银行存款 借财政拨款结余 dai资金结存…货币资金 查看全部回复
你是销售方还是购买方 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:管理费用-保险费 7785.09 营业税金及附加 360 dai:银行存款 8145.09 查看全部回复
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可以把人工费做成本 查看全部回复
借:应交税费-应交增值税(进项税) 借:主营业务成本(负数) 查看全部回复
公众号:会计宝
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