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答疑老师:patience
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
问答已结束!
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进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
如果是直接支付给职工的 借:银行存款 dai:其他应付款-生育津贴-xx 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
冲红之前的正数进项发票做的分录 查看全部回复
答疑老师:夏老师
产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
填制一个跟之前发票凭证一样的红字凭证(就是科目、金额一样,但是金额是负数) 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
计入当期损益是指计入损益类科目。损益类科目有:主营业务收入、 主营业务成本、其他业务收入、其他业务成本、营业税金及附加、管理费用、财务费用、销售费用、营业外收入、营业外支出等。 查看全部回复
不是制造业企业吧 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没有成本只能多交税, 查看全部回复
活动费用 借:管理费用 dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
一般是次月开始计提,如果当月为收益期内的话,也可以从当月开始 查看全部回复
答疑老师:周老师
可以转入"结余分配"科目,放在1月支出 查看全部回复
做一笔调整凭证就行 查看全部回复
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
管理费用—福利费 查看全部回复
答疑老师:清岚
如果他们负责你们所有的申报,那你们给他提供数据,他们进行申报 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:易老师
分录就是统一一起的金额 查看全部回复
公众号:会计宝
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