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答疑老师:许老师
600作为备用金挂往来(其他应收款),待个人用发票来报销时冲减其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
意思是购买卡片的支出怎么入账么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai——其他应付款-张翼 查看全部回复
你们是合并报表发生了逆流交易吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,这种情况就按照真实入账的8000来入账 查看全部回复
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卖发票属于虚开发票,被税局查到,要没收所得并罚款,情节严重的构成犯罪的,依法追究刑事责任。 查看全部回复
你是说折旧和水电等分摊到这几个研发项目去是吗 查看全部回复
答疑老师:李可可
是增值税申报表里的金额跟账上的不一致吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
总费用,医院内部有说范围么 查看全部回复
下月客户退货开负数发票 查看全部回复
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应付账款是怎么形成的 查看全部回复
答疑老师:颜老师
所有账务都是从零开始 查看全部回复
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可以报销 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果你的记账本位币是人民币,需要使用汇率折算成人民币记账 查看全部回复
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个是购外汇 查看全部回复
这个影响不是很大。发票业务真实的话是可以的 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以根据价值高低计入低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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公众号:会计宝
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