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答疑老师:王苗苗老师
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问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
你好同学,成本是我们的购入成本 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
总额多少呢,如果金额较小可以直接计入管理费用-办公费 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借 销售费用-办公费/法律服务费 dai 银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:微尘
收到发票,借预付账款 进项税dai应付账款 按季度支付借应付账款dai银行存款 分期计入费用 借管理费用租赁费等dai预付账款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
1.?确认收入时: - 商业折扣后单价:200×(1-10%)=180元 - 主营业务收入:5000×180=900000元 - 增值税销项税额:900000×13%=117000元 - 会计分录: 借:应收账款 1017000 dai:主营业务收入 900000 应交税费—应交增值税(销项税额) 117000 2.?结转成本时: - 主营业务成本:5000×120=600000元 - 会计分录: 借:主营业务成本 600000 dai:库存商品 600000 3.?客户9月9日付款(在10天内,享受2%现金折扣): - 现金折扣金额:900000×2%=18000元 - 实际收款:1017000-18000=999000元 - 会计分录: 借:银行存款 999000 财务费用 18000 dai:应收账款 1017000 查看全部回复
之前的租金有计提么,还有之前的应付的水费有计提么,这两个科目互冲即可 查看全部回复
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您好,汇算清缴后是有需要做调整或退税补税吗 查看全部回复
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把个人部分的社保转给部分负责人? 查看全部回复
这个看公司的规定了 查看全部回复
您好是的 查看全部回复
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在的,有什么问题 查看全部回复
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你好,借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调 缴纳 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
期末结存什么数据呢 查看全部回复
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对的是这样计算的 查看全部回复
您好,你们是和别的公司一起租同一套房子吗 查看全部回复
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什么维修 查看全部回复
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是指销项税额余额是在借方吗 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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