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答疑老师:甘老师
小微企业应纳税所得额500万元,超过了小微企业的标准,需要按25%计算缴纳企业所得税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:石老师
是哪个年报要补税呢 查看全部回复
答疑老师:木言
需要交印花税的 查看全部回复
答疑老师:绾绾
红字发票是销售方开的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你好同学,在自然人扣缴端申报经营所得 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,小规模公司收到专票,按照普通发票做账,直接将发票全额计入成本或者费用。对于小规模纳税人来说,其专票是不能抵扣的,也无需认证的,会造成滞留票的风险,为了避免这种情况,最好纳税之前给自己单位得税源专员说清楚,这样可以避免不必要的麻烦,抵扣联不要随意丢弃,要小心保管,以备待查。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
第一种财务可能都不知道面临的风险,第二种就是迫不得已 查看全部回复
答疑老师:小小
需要 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你是说小规模开票是否需要缴纳企业所得税是吗 查看全部回复
答疑老师:高老师
与进项发票名称一致 查看全部回复
金额以合同为准,后附合同 查看全部回复
你们是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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小规模纳税人不超过30万免征 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你卖了多少钱,然后换算成不含税的金额填就好了 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
业务招待费:收入总额*0.005,发生额的60%,算出来取小的值。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
第一个问题可以看下申报表,是否加计抵减数未读取出来 第二个问题缴税后 借:应交税费~未交增值税 dai:其他收益 银行存款等 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
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你好同学可以直接在人员采集中修改 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
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