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答疑老师:杨老师
电子税务局-我要办税-证明开具 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:妮可老师
您是个人吗,还是公司要开劳务费发票? 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果申请了本期留抵退税,就是留抵进项没有了,如果下期开票了有增值税,那应交增值税=销项-进项,附加税是在实缴增值税的基础上征收的 查看全部回复
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最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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次月申报期申报的是上月发放的工资 查看全部回复
答疑老师:李凤
只要不符合小微企业条件就不在享受该政策了 查看全部回复
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在申报的时候按1%申报不含税收入和税额 查看全部回复
没有发票报销的话,只能填专项附加扣除了 查看全部回复
普通发票免税 查看全部回复
答疑老师:许老师
点击保存提交就好 查看全部回复
答疑老师:易老师
你手头的进项加起来,看看账面的销项,看看你要不要交增值税,不交,那么取得进项要比销项多或者一样多才算够 查看全部回复
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
答疑老师:王苗苗老师
银行利息这个涉及到利润表上的财务费用 查看全部回复
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按利润表的金额填 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,需要缴纳契税 查看全部回复
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如果你们进销不一致,税务局会认为是虚开发票 查看全部回复
答疑老师:高老师
按季申报缴纳税款 查看全部回复
你检查一下是不是填写重复了 查看全部回复
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