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答疑老师:高老师
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
问答已结束!
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你好,参考如下处理 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
主表的数据是来自附表的,先填附表数据 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
那这样你们合同的项目金额和实际开具发票就不相符 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您说的怎么弄的是什么意思? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个看当地的执行力度了,有的人这样干,税局也没有说什么,一般都是要求先填写了跨区域涉税事项报告的 查看全部回复
答疑老师:清岚
简易计税的不用结转,一般计税的需要结转到未交增值税科目 查看全部回复
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增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
答疑老师:杨老师
正常报废就行,不想影响所得税的话,汇算清缴的时候把这部分做纳税调增就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
对公的业务收款没有开票还是什么没有开票? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这个说的是你们有留抵税额,是否需要退税 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
9%和3%。 查看全部回复
一般纳税人6% 查看全部回复
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是的,可以享受这个政策 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
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第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
存货,一般都是含税的。开出的发票由你们自己决定 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的,税法没有规定说不能是同一人 查看全部回复
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公众号:会计宝
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