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答疑老师:清岚
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问答已结束!
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答疑老师:许老师
因为只是本期金额,实际还没有退,所以本年累计没有数据 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
自然人代开的不用,一般代开发票完税了就好 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
答疑老师:李可可
(1+13%) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不可以 查看全部回复
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销售佣金是13%税率 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 固定资产 dai 应交税费增值税进项税转出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,清单如果是开票系统开出的可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
建筑服务 属于服务不动产 查看全部回复
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答疑老师:patience
收到的赔偿款这种情况不属于发票事项,属于非经营性资金往来事项,对方的赔款,不是你们的销售收入,而是你们的损失补偿,所以你们不应该按收入开发票给对方,应该是按赔偿所得开非经营性资金往来统一收据给对方。 查看全部回复
严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
答疑老师:谭老师
一般是3个点 查看全部回复
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咱们要开什么内容的发票? 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台 查看全部回复
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
如果是货物销售,一般纳税人开13% 查看全部回复
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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