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答疑老师:王苗苗老师
这个说的是你们有留抵税额,是否需要退税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果申报表正确,增值税累计收入可以看看12月份增值税申报表的全年合计数 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是进项发票抵扣哈 查看全部回复
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
具体流程给你发一下哈 查看全部回复
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,一般来说申报带出来的就行了 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
只有一联哦 查看全部回复
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答疑老师:wam
原则上企业每个月只能按照税局核定的发票份数领用发票。实务中当月发票不能满足使用需要,也可以向主管税务机关申请增量。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不适用 查看全部回复
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你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局 查看全部回复
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增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
正常是要盖在右下方,但是普票如果不影响正常使用,没有盖住金额,没有压线,是可以使用的 查看全部回复
答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
第一个问题可以看下申报表,是否加计抵减数未读取出来 第二个问题缴税后 借:应交税费~未交增值税 dai:其他收益 银行存款等 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台 查看全部回复
填要出口的 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
其他居民日常服务 *生活服务*足疗 查看全部回复
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没有 查看全部回复
公众号:会计宝
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