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答疑老师:大宁老师
一般是的,采集之后看下申报表是否有 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
有可能是之前进项加计递减的原因,税务局就是让你把这个留底给冲掉,在报表上不要有留底存在 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是办理了税务登记需要做纳税申报,是否需要缴税,需要计算 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这种负数比对通不过的,大厅申报 查看全部回复
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用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
答疑老师:许老师
需要的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
如果购买方是一般纳税人,取得的增值税普通发票不能进行抵扣。 查看全部回复
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不是的,只需你需要抵扣销售的时候就可以勾选抵扣 查看全部回复
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答疑老师:patience
航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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答疑老师:易老师
看你们是不是小规模是的话就能享受 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你卖了多少钱,然后换算成不含税的金额填就好了 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 那需要让他重新开具,亲 查看全部回复
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现在没有严格的时间规定了,所以应该可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
叫对方提供变更前后的营业执照作为依据,如果属实,可以正常使用这个发票 查看全部回复
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金税盘开票,技术服务费编码3040102 查看全部回复
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
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