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答疑老师:Annina老师
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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填8B和10栏次 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
不论是哪个付的,招待费的进项都是不能抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:patience
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
开普票免增值税,开专票3%税率。连续12个月(四季度)超过500万自动升级为一般纳税人。 查看全部回复
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不行,什么业务就开什么发票,不然属于虚开。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
就是红冲发票上的银行,跟你开具的蓝字发票银行,不是同一个账户是嘛 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
答疑老师:高老师
对照下 查看全部回复
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如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
购买和销售一般计税的话13% 查看全部回复
答疑老师:木言
你是问开发票过程吗? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
一般纳税人9%,小规模纳税人5% 查看全部回复
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答疑老师:小小
小规模人家稍微懂都晓得目前1个点, 查看全部回复
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
没过申报期可以在电子税务里面再次申报,过了申报期去大厅办理 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
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不含税 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,要看什么行业。 查看全部回复
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