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答疑老师:tammy老师
是免征增值税吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
红冲开票应该根据红字发票信息表 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
按实际的业务开票 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
更容易理解的话嘛,符合条件的纳税人可以多扣原来进项税额的10%或15% 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是开票方遗失还是收票方遗失呢 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般是12个月的 查看全部回复
答疑老师:绾绾
增值税吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
做什么业务, 就填什么范围 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
允许退还的增量留底税额=增量留底税额*进项构成比例*60% 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
第一可以在电子税务局申请,第二也可以去税务大厅申请 查看全部回复
答疑老师:木言
需要找33.49万的票 查看全部回复
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对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
不填 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
发票复印件加盖发票章即可 查看全部回复
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答疑老师:清岚
对方开具红字信息表,你这边红冲 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,具体问题是什么呢? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
在申报时候扣掉这部分已经开票部分金额 查看全部回复
为工地上的工人购买的吗 查看全部回复
可以红冲 查看全部回复
公众号:会计宝
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